借工程施工貸原材料,借應付賬款貸原材料,這個做了嗎?這個不也帶紅沖?
建筑施工企業掛在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金額,后面工程完工了,工程施工與工程結算科目對沖,對沖完后,怎么結轉主營業務收入和主營業務成本?是工程完工的時候才結轉主營業務收入和成本嘛?還是對應收到多少工程款收入,就結轉多少?
老師,工程完工決算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。 借:工程結算 貸:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利 工程完工后,應根據決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本,開具發票。 借:主營業務成本,工程施工——合同毛利,貸:主營業務收入, 應交稅費——應交增值稅——銷項。老師,那工程施工— 合同成本到哪里去了
老師,請問施工企業的成本是按照當月確認多少收入就結轉多少成本嗎?還是把一直在工程施工科目的全部費用在確認收入的時候全部結轉成本呢?
老師,在收到發票時我紅沖了之前的工程成本后,在確認收入,工程施工結轉成本的時候 ,工程施工不就變負數了嗎
老師請問,我們的收入在開票時我已經確認了收入 ,可付出去的成本,我目前是計入工程施工合同成本里 ,我是應該在確認收入后就轉成本嗎?還是工程結束了再來轉成本
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做了 紅沖了
你好,那你的工程施工不會出現負數余額的,你再看一下。
老師不是說拿材料 項目領用材料 付款分別做三個分錄 然后再收到發票時把之前的三個分錄紅沖了嗎 那我后面工程施工結轉成本的時候工程施工不就是負數的啦
你好,我就不相信了,怎么會出現負數 貸原材料、貸應付賬款, 借工程施工,貸原材料、 借主營業務成本,貸工程施工 借工程施工貸主營業務成本, 借原材料貸工程施工, 借應付賬款貸原材料 借原材料貸應付賬款或者是銀行存款, 借工程施工貸原材料, 借主營業務成本貸工程施工, 哪里會出現負數,你指出來
借原材料貸應付賬款或者是銀行存款, 借工程施工貸原材料, 借主營業務成本貸工程施工, 收到發票時 是我漏做了這筆 借工程施工貸原材料
現在找到問題所在了 感謝老師耐心指導
之前的分錄全部都紅沖。
我已經全部沖了
那就不會出現負數的,你可以試一下的。
我已經調好了 非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。