(1)廣告代理收入需要繳納文化事業建設費;(2)廣告發布收入需要繳納文化事業建設費;(3)廣告宣傳收入需要繳納文化事業建設費;(4)廣告播映收入需要繳納文化事業建設費;(5)廣告展示收入需要繳納文化事業建設費 你好,開了這些發票的需要繳納小規模起征點,一個季度6萬,可以差額繳納,收入減去成本,這個余額乘以3%,按照含稅的。
我公司是一般納稅人開銷項 廣告服務推廣費,文化事業建設費有什么優惠政策嗎,有進項發票大類是廣告服務 廣告發布費,能抵減嗎
開了廣告服務的票是不是要繳納文化事業建設費呢?起征點是多少呀,現在有什么優惠減免政策嗎?
老師 廣告業開的設計服務費是按3個點征收文化建設事業稅嗎,現在最新政策是減半的對嗎?還有開什么類型的都要交文化稅
您好,老師,文化事業建設費2023年是減免了。1.增值稅小規模納稅人中月銷售額不超過2萬元按季納稅6萬元的企業和非企業性單位提供的應稅服務,免征文化事業建設費。2.未達到增值稅起征點的繳納義務人,免征文化事業建設費。 我們收入季度20萬廣告服務費。怎么繳納增值稅,和文化事業建設費呀?
請問老師,文化事業建設費的計費依據是什么?是開具廣告服務的增值稅額還是不含稅銷售額還是其他?小規模現在有什么優惠政策?要填在應征還是免征收入里
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
這個收入是指這個季度開的需要繳納文化建設費的收入,還是說是這個季度所有的營業收入呢,成本是需要取得正規的發票嗎?我們公司好多是500以下的收據,
你好,需要繳納文化事業建設費的業務。
成本得需要正規的發票,