你好,你們有這個經營范圍的嗎?
老師好,我們是小規模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經打我們公司賬戶,我們發票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現在我們只能是計入預售賬款中,但是我們發票又開出去了,賬務處理可以把這部分做預售嗎?現在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,您好,想問一下就是這個月我需要分攤一下我關聯公司的水電費、辦公費和物業管理費,因為我們是占用他們公司資源辦公的,但是對方說給我開票不怎么好開,最后給我開了一張*現代服務*服務費的發票,這是一個6個點的專票,我該怎么做賬或者處理
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發票,明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊,只能做福利費跟業務招待了。做業務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發票。想問下這個要怎么做賬務處理?發票需要怎么開給他們。我們是制造行業。
老師你好,我們公司有這樣的業務,我們公司有個職工食堂,現在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費用都是我們出,然后我們在跟其他2家再結算(不加任何利潤,按3家職工人數均攤結算)。我們已經給食堂那邊結算了,也收到了發票,那如何做賬?后期另外兩家把結算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發票嗎?
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規模納稅人清理固定資產給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現在結算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
或者是你能給他開其他的業務的嗎。
我們沒有這項的經營范圍。食堂是總開銷除以餐數,相當于一餐6元成本,我們收外來人8元餐費。
那你有其他的什么范圍,其他服務類的。
沒有其他的范圍
你們開不了的,你給他開產品的又不合理。
這種業務很少的,一年也就一兩次
你問一下對方,你們待會買菜支出的這個蔬菜肉類、蛋類的這些發票給他可以吧?
應該不行吧
那你問下你稅務局,偶然業務允許你們自己開發?
那正常賬務處理怎么做呢
借銀行存款貸其他業務收入應交稅費, 借其他業務成本貸銀行存款。
這個成本可以先做費用嗎?然后收到的款要開票做營業外收入可以嗎
可以的啊,你開了發票需要確認收入。
確認營業外收入可以嗎
不可以的,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致。