老師,我們公司屬于小規模納稅人,前期采購的貨物,有了收入都到老板個人賬戶了,所以采購時都是以個人卡采購的,本不想做收入的,但是對方都給我們開發票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個月的進項太高了,我可不可以等次月,再將這部分個人戶開票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因為這筆收入不在公戶體現
老師好,我們是小規模納稅人的電影院,我們8月份開了6萬多的電影票發票,但是這部分的發票金額實際不是當月票房收入的,因為客人拿的是電影券,那么這個月的卡票收入這個6萬塊,我可以做:借應收賬款,貸預收賬款嗎?帶到客人來消費的時候我再從預收里面轉到營業收入來呢?主要是開了發票了,這筆賬這樣做是否合理呢?
老師好,我們是小規模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經打我們公司賬戶,我們發票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現在我們只能是計入預售賬款中,但是我們發票又開出去了,賬務處理可以把這部分做預售嗎?現在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師你好,我們是小規模納稅人,我們是服務行業,會會員卡預售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調整營業收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務怎么處理合適呢?
老師,您好!是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發票已經開過來了給我們公司,之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現在收到發票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務處理該怎么做啊?
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
請問老師,這個其他應付款二級科目寫什么呢?比如我收到30000元充值款,這筆開票了,收入時和消費時分錄怎么做合適呢?
寫客戶就可以了哦 就是我上面給你的分錄