同學你好 分錄如果不對你可以直接申請改動
公司預計可能過2年會申請高新項目,現在沒有申請,那我現在可以把一些發票做入管理費用-研究費用里面嗎?把計提工資,社保,公積金做入管理費用-研究費用里面在利潤表中顯示出來嗎?假如后面沒有申請高新那明年報今年的匯算清繳是不是就不能填加計遞減表,把計提的工資研究費用分別計算一下做入匯算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說等他申請了才可以做研究費用?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發費用,但也沒在科技局做研發立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發費用那張表沒做加計扣除的,那我現在接過來也是接著給他編些研發費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發費用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實質上沒啥研發投入,就泡藥酒賣藥酒的企業,要說研發人員也只有老板一個人研發怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發費,而且計提工資的研發費都不是某一個人或某兩個人的合計數來做研發費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數上去的
老師,想問我們公司研發費用里面的人員人工有80萬,實際總工資是90萬,之前稅務局要求我們研發人工占比不能超過80%,然后事務所說臺賬可以按實際做,然后匯算清繳可以少填?這樣真的可以嗎,比如我剛剛說的實際有80萬,我填60萬這樣,申請高新不是實際研發工資要跟匯算清繳報告一致嗎,還有我想問下就是購買專利用于研發產品,這個購買金額能計入研發費用里面去嗎
公司2022年被認定為高新技術企業,22年賬上沒有研發費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數額,不知是什么數額。22年企業所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發 合作研發 集中研發有數額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發人員工資加起來,不等于這個數,比這個數小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術企業復審了,找第三方機構出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發人員工資計入研發費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業所得稅上能加計扣除嗎
22年公司認定通過了高新技術企業,我看到22年的賬,沒有計入研發費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應的研究費用那個數。企業所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數額當做加計扣除數額,今年進行高新技術企業復審,,這種情況2022年研發費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發費用輔助賬該怎么做呀,復審需要這個嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我現在是不清楚是要先把這些研發費用做入進去還是不做進去等后面他們申請了再修改做研發費用再修改憑證?或是我做進入研究費用了直接根據研究費用填寫工資,社保,公積金不用去修改憑證了?
同學你好 你現在有研發嗎 有的話可以計入研發支出的