你好這個攤銷計入研發指出的 按照實際做,少攤銷是對的
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用,這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發放,B公司也給老板發著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發放的比這個少,外賬會計填寫這個數據時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發生額”就是實際發放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業務沒有實際發生,然后他開票的好幾百萬的收購發票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現在還是有這500百萬掛起在賬上的,現在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業務沒有實際發生,然后他開票的好幾百萬的收購發票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現在還是有這500百萬掛起在賬上的,現在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發費用,但也沒在科技局做研發立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發費用那張表沒做加計扣除的,那我現在接過來也是接著給他編些研發費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發費用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實質上沒啥研發投入,就泡藥酒賣藥酒的企業,要說研發人員也只有老板一個人研發怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發費,而且計提工資的研發費都不是某一個人或某兩個人的合計數來做研發費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數上去的
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
想問下具體是什么意思
按照實際做就可以,加計扣除的少一點根據稅務要求
那會不會影響高企申請,不是要一致嗎
這個不影響,高企和稅務局的要求不一樣的
那老師,我后面問的那個問題呢,購買專利用于研發產品,這個能計入研發費用嗎
可以的,但是需要攤銷才可以
好的,還有個有關臺賬的問題想問下,就是有關項目的研發日期分配,我上面填了某個項目研發日期是當年4月-12月,事務所說日期太短了,那這個研發期間一般填多久會好一點
一般是一年以上的這個
事務所說今年出審計報告會幫我們調整研發日期,但是我火炬年報,統計報那些填了之前的日期,應該也沒什么問題吧
這個應該沒那么嚴格的實際上
好的,沒問題了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利