首先,您這是兩個口徑,一個 稅收口徑,您為了不查賬,調(diào)整了研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)。 那么您這研發(fā)費(fèi)用直接影響您申請高新。 然后您這樣調(diào)賬處理也會讓你賬上數(shù)據(jù)和實際不相符不真實。
老師公司要開倉儲服務(wù)費(fèi)發(fā)票,租賃的倉庫人家不開租賃費(fèi),公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內(nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動節(jié)快樂, 進(jìn)項100銷項是30,這個70的進(jìn)項當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
那我怎么來調(diào)稅務(wù)數(shù)據(jù)?怎么納稅調(diào)整,調(diào)些什么呢
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用吧,不調(diào)整研發(fā)費(fèi)用。
賬面上研發(fā)費(fèi)用309.93萬與可加計扣除金額為4.2萬 這兩個數(shù)據(jù)差異過大,會影響高新申報是吧
是的,您高新時會涉及到研發(fā),所以不建議您調(diào)整這個
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用,隨便調(diào)增沒有關(guān)糸嗎,這相于要調(diào)增37萬,有問題嗎后期?,這樣加計退38萬,納稅調(diào)增37萬,一增一減退一萬
您可以考慮成本或其他的費(fèi)用調(diào)減38來處理。
你是說把成本表里面成本從原來5600萬-38萬÷0.25=152=5448萬是這意思嗎?那原利潤表成本=5600 和這個調(diào)整后成本明細(xì)表5448對不上有關(guān)糸嗎?或者是調(diào)成本是到底在哪個表調(diào)減???
這不影響 ,你不退稅,你的利潤 必然會有變化 的
我上面說的操作方法對嗎??
操作方式?jīng)]問題,這是正常的調(diào)整處理。