你好,沖銷八月份多計(jì)提的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用?
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急!!!請老師寫出分錄謝謝您
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,12月計(jì)提企業(yè)所得稅稅2萬,小企業(yè)有優(yōu)惠政策減免,申報時有政策優(yōu)惠減免了1萬,第二季度預(yù)繳了2千。實(shí)際繳納8千,這個怎么做分錄?計(jì)提的比實(shí)際繳納的少了,我需要沖紅多計(jì)提的部份嗎?
您好,我們企業(yè)八月份計(jì)提所得稅時計(jì)提多了。按照季度十月份實(shí)際繳納所得稅比計(jì)提的少了309.21元。這個賬該怎么做。分錄該如何寫?要沖銷八月份多計(jì)提的嗎?
大陸公司公賬往臺灣公司公賬轉(zhuǎn)款800萬需要什么樣的條件,以及需要繳納哪些稅款
其它代理業(yè)務(wù)資金智能清算平臺為什么扣款
簽訂的銷售合同由我們賣方支付運(yùn)費(fèi),這個運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本還是費(fèi)用?分錄怎么寫?
老師,老板的另外一個公司因?yàn)橘~戶凍結(jié)代其支付一筆工資,請問應(yīng)該掛什么科目
公司收到第三方合作款,這個怎么入賬
你好,老師,現(xiàn)在不經(jīng)營的個體戶可以網(wǎng)上注銷嗎?怎么注銷能說一下嗎
老師,對被審計(jì)單位2019-2025年采購過程資料進(jìn)行抽查,現(xiàn)在讓說明實(shí)施審計(jì)的步驟和方法,這個怎么寫啊
2024年5月產(chǎn)生的增值稅未交,可以跟2025年3月的進(jìn)項(xiàng)稅留抵做留抵抵欠嗎
老師您好,我所有的工資都做成本了,現(xiàn)在匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的都調(diào)成管理費(fèi)用,這種應(yīng)該怎么改合適,要一個個紅沖嗎
老板用自己申請的專利投資到公司,需要什么入賬
在金蝶軟件里面沖,都用負(fù)數(shù)是嗎?
沖銷完后再重新做一個實(shí)際繳納的是嗎?
你好,沖銷八月份多計(jì)提的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用? 分錄的金額是正數(shù),如果是負(fù)數(shù)我會特別提醒的?
在金蝶軟件里面 再做個正數(shù)金額的借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用
那豈不是根本沒有沖銷 等于多計(jì)提了?
你好,根據(jù)你的描述,只需要做沖銷多計(jì)提的所得稅就是了?
需要再用正數(shù)沖銷嗎?
你好,不需要了。 根據(jù)你的描述,沖銷八月份多計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用?
金額前面都加上負(fù)數(shù)是嗎?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
我看到你說金額用正數(shù) 負(fù)數(shù)的話你會特別提醒 你沒提醒 我用正數(shù) 月末結(jié)轉(zhuǎn)時肯定金額多
你好,所得稅費(fèi)用在貸方,月末結(jié)轉(zhuǎn)是少了才是啊 月末結(jié)轉(zhuǎn)時肯定金額多,能把你認(rèn)為多的思路提供一下嗎?
謝謝老師 我明白了 沖銷完成后 我是不是可以直接做繳納稅款的分錄 再不用重新寫正確的計(jì)提所得稅金額了?
你好,正常做繳納的分錄就好了 正常繳納的分錄,不受這個沖銷多計(jì)提的影響?