同學(xué), 你好,計(jì)算當(dāng)中。
2019年1月1日,甲公司與乙公司簽署一份設(shè)備租賃合同。合同主要條款如下。1、租賃標(biāo)的物:專用設(shè)備。2、租賃開始日及租賃期開始日:2019年1月1日,租期6年。3、租金支付:每年末支付租金100000元。4、該設(shè)備租賃期內(nèi)的保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用,均由承租人甲公司承擔(dān)。5、租賃內(nèi)含利率為4%。6、該設(shè)備全新時(shí)預(yù)計(jì)使用年限為8年,乙公司已使用1年,租賃開始日該設(shè)備在乙公司的賬面價(jià)值為500000元。公允價(jià)值為522000元,預(yù)計(jì)尚可使用7年。7、租賃期屆滿時(shí),甲公司退回該租賃資產(chǎn)。其他資料為:1、甲、乙公司發(fā)生的初始直接費(fèi)用分別為2790元、2210元,以銀行存款支付。2、租賃期開始日估計(jì)租賃期屆滿時(shí)該設(shè)
通達(dá)公司2020年8月29日向東方公司租入一臺(tái)全新設(shè)備,雙方約定租賃期開始日為當(dāng)年的9月1日,租賃期3年,每年年末支付租金5000元。該設(shè)備在租賃期開始日的公允價(jià)值為680000元,合同規(guī)定的年利率為5%。該設(shè)備估計(jì)使用期限為5年,采用直線法計(jì)提折舊。租賃到期將設(shè)備還給東方公司。編織會(huì)計(jì)分錄
通達(dá)公司2020年8月29日向東方公司租入一臺(tái)全新的機(jī)器設(shè)備,雙方約定租賃期開始日為當(dāng)年的9月1日,租賃期3年,每年年末支付租金50000元。該設(shè)備在租賃期開始日的公允價(jià)值為600000元,合同規(guī)定的年利率為5%。該設(shè)備估計(jì)使用期限為5年,采用直線法計(jì)提折舊。租賃到期將設(shè)備退還給東方公司。要求:對(duì)通達(dá)公司相關(guān)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理并正確填制記賬憑證(請(qǐng)寫出必要的計(jì)算過程)。
通達(dá)公司2020年8月29日向東方公司租入一臺(tái)全新的機(jī)器設(shè)備,雙方約定租賃期開始日為當(dāng)年的9月1日,租賃期3年,每年年末支付租金50000元。該設(shè)備在租賃期開始日的公允價(jià)值為600000元,合同規(guī)定的年利率為5%。該設(shè)備估計(jì)使用期限為5年,采用直線法計(jì)提折舊。租賃到期將設(shè)備退還給東方公司。要求:對(duì)通達(dá)公司相關(guān)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理并正確填制記賬憑證(請(qǐng)寫出必要的計(jì)算過程)。
通達(dá)公司2020年8月29日向東方公司租入一臺(tái)全新的機(jī)器設(shè)備,雙方約定租賃期開始日為當(dāng)年的9月1日,租賃期3年,每年年末支付租金50000元。該設(shè)備在租賃期開始日的公允價(jià)值為600000元,合同規(guī)定的年利率為5%。該設(shè)備估計(jì)使用期限為5年,采用直線法計(jì)提折1舊日。租賃到期將設(shè)備退還給東方公司。要求:對(duì)通達(dá)公司相關(guān)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理并正確填制記賬憑證(請(qǐng)寫出必要的計(jì)算過程)
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?