您好 請問是優惠全額返還嗎
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
老師,現在的工會經費返還是不是記入應付職工薪酬的啊? 分錄是不是這樣的 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費
收到工會經費返還,貸方是記應付職工薪酬還是其他應付款了?
工會經費是屬于其他應付款還是應付職工薪酬-工會經費
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經費 然后已經全額收到返還的經費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應付款 還是應付職工薪酬-工會經費
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
是全額返還怎么記了?不是全額返還又怎么記了,有什么區別了
全額返還沖銷應付職工薪酬 如果是返回的60%給企業工會使用 計入其他應付款
全額返還沖銷應付職工薪酬分錄怎么寫啊
請問您當時計提跟繳納的分錄怎么寫的?
意思是繳納是的相反分錄嘛
那應付職工薪酬工會費用里面不是一直都會有余額
不是的 是計提跟繳納相同的分錄 金額用紅字?
哦,懂了,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!