應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費。
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,請問工會經(jīng)費已計提費用,公司打款到工會賬套后,工會費用報銷在工會賬套里是,借:管理費用 貸:銀行存款;還是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 工會賬套收到公司打的工會經(jīng)費是借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬,還是其他會計分錄,麻煩老師給答疑下,謝謝老師。
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借管理費用負(fù)數(shù) ,老師,工會經(jīng)費返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因為計提時已經(jīng)這樣做一次了。
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經(jīng)費 然后已經(jīng)全額收到返還的經(jīng)費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應(yīng)付款 還是應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
之前應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回應(yīng)付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 上繳的時候:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?