你好,,唯一的區別就是不管是電子專票還是電子普票都沒有作廢,這么一說,不管是當月還是跨月,都只能是紅沖。 在賬務處理上也是沒有區別的,都是一樣的。 因為電子發票他就沒有作廢這么一說。
之前開具的專用發票作廢了但是我找不到紙質發票了,現在要紅銷核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
稅務ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
電子普票、電子專票作廢、沖紅,比較之前紙質電子專票當月作廢、跨月沖紅,在賬務上處理有什么不同,哪些情況是發票直接不要入賬的,我知道當月作廢的紙質專用發票是不用入賬的
你好,小規模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發票,3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F在2023年發現了,本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,我想問下,開了數電發票當月紅沖的(對應紙票是作廢),滿足收入確認條件時我收入做賬怎么做,需要做個一正一負嗎,還是和紙票一樣不管直接做正數收入入賬
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
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老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
當月沖紅的電子發票不要入賬,是吧
你好,當月沖紅的咱做憑證就行,正數做一個,負數做一個就行,雖然等于沒做,但是還是要在憑證上體現出來。
那以前紙質作廢的憑證是不要做賬的,是不,你說完整了哦
你好同學,嗯,是這樣的,電子發票沒有作廢這么一說,所以咱是紅沖,所以都得做賬的,咱們紙質發票,你咱們所說的作廢是直接把這張正數發票作廢了,就不再用它了,所以不做賬。
這樣咱們統一一下,只要是作廢的發票,就不需要做這樣的,因為直接把這張發票給作廢掉了,只要是紅沖的,咱們該做賬的都得做到憑證里面。