需要做個一正一負(fù)
老師請問7月因要作廢一張發(fā)票,在發(fā)票上寫了作廢,但在開票軟件里沒有作廢,7月我還是做了銷售收入,同時也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月分我做了紅沖發(fā)票,8月賬里要不要把成本做負(fù)數(shù)?
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時是估價未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
老師好,當(dāng)月作廢了的增值稅專用發(fā)票,然后又開相同金額的正數(shù)增值稅專用發(fā)票,因?yàn)槲覀兪羌堎|(zhì)的專票,就是我想問一下,我做收入的時候,是不是只錄正數(shù)的發(fā)票,作廢的不管,還是說一賬正數(shù)專票和作廢的票互相抵消,不用錄
老師,我想問下,開了數(shù)電發(fā)票當(dāng)月紅沖的(對應(yīng)紙票是作廢),滿足收入確認(rèn)條件時我收入做賬怎么做,需要做個一正一負(fù)嗎,還是和紙票一樣不管直接做正數(shù)收入入賬
老師現(xiàn)在開始用數(shù)電票了 我開了一張發(fā)票由于數(shù)電票不能作廢,所以紅沖掉了,那這兩張正負(fù)數(shù)我需要入賬做憑證嗎,還是一正一負(fù)不需要處理
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財(cái)報利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個問題
老師我們公司買財(cái)產(chǎn)保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計(jì)提的印花稅與系統(tǒng)實(shí)際繳納的金額差0.04,我在4月份應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協(xié)議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業(yè)主的,業(yè)主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發(fā)生所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業(yè)所得稅需要退稅,我們是高新企業(yè),需要調(diào)增,不退稅,我怎么調(diào)整
銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎?填在納稅調(diào)整明細(xì)表的傭金和手續(xù)費(fèi)支出里可行?