你好,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,關(guān)于 所得稅 的。 當(dāng)月計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn) 嗎?
5做忘記計(jì)提所得稅了,6月交了所得稅,補(bǔ)計(jì)提所得稅是不是借所得稅費(fèi)用500 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個(gè)月的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用*,然后借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)這樣子
老師,計(jì)提四季度企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。然后年末,所得稅費(fèi)用金額是會(huì)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?在次年1月的年初,所得稅費(fèi)用是不會(huì)存在期初余額的吧?
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi),做的分錄是,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時(shí)候,凈利潤(rùn)寫哪個(gè)數(shù)?計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
老師好,個(gè)人征信報(bào)告怎么查詢
老師,我們公司份內(nèi)外賬,公司計(jì)劃將其分為兩個(gè)人做。請(qǐng)問像廠商請(qǐng)款這些是應(yīng)該給外賬的人做還是內(nèi)賬做?另外其工作劃分應(yīng)該注意一些什么?謝謝
小規(guī)模目前征收率是幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問我們分公司沒有股東,這個(gè)居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么填?
請(qǐng)問老師,我公司有建筑工程施工的經(jīng)營(yíng)范圍,能干水利工程和市政工程的活么?需要添加水利工程和市政工程的經(jīng)營(yíng)范圍么?
請(qǐng)問4月增值稅還沒申報(bào)完畢,現(xiàn)在可以申請(qǐng)發(fā)票增額嗎?
老師,招標(biāo)的時(shí)候評(píng)標(biāo)方法有什么?
24年度企業(yè)所得稅實(shí)際繳納金額如何做賬?在24年沒有計(jì)提
老師,實(shí)收資本是同一個(gè)人打過來的,實(shí)際是3個(gè)人,我該怎么填年報(bào)啊
老師好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整和期間費(fèi)用納稅調(diào)整表一定要填數(shù)字嗎,本年發(fā)生了工資支出
次年一月份所得稅費(fèi)用沒有余額。
老師,但是有個(gè)問題,在2019年3月建賬的時(shí)候,所得稅費(fèi)用會(huì)有期初余額。這個(gè)會(huì)是什么情況?因?yàn)楝F(xiàn)任兼職會(huì)計(jì)是從他的上一任會(huì)計(jì)那里接的賬,從2019年3月重新建賬的
當(dāng)你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)月末一定是沒有余額的,它不會(huì)有提出余額。
老師,但是2019年3月建賬期初,說的,所得稅費(fèi)用有期初余額。按理說,損益類科目不都是在月末就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
是的,是結(jié)轉(zhuǎn)的,如果你不結(jié)轉(zhuǎn),你的資產(chǎn)負(fù)債表都不平。