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老師,我們從供應商購進的貨款取得商品的進項發票50000,供應商給我們返利8000,我們開了紅字發票的返利費8000,這進項轉出的8000我們是怎么入賬呢

2022-09-22 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 11:55

你好,對方給你開的是附屬發票,你們單位開的紅字信息表吧。借預付賬款,借主營業務成本,負數 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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你好,對方給你開的是附屬發票,你們單位開的紅字信息表吧。借預付賬款,借主營業務成本,負數 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-09-22
你好,這8000應該確認為成本
2020-08-17
你好 根據紅字發票對應的進項 做進項稅轉出處理 借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 z
2021-07-09
您好,這個的話,是貨款這部分抵扣對吧
2024-04-03
你好,根據你的描述,建議開2元的紅字發票的 借:主營業務收入%2B增值稅? 2 貸:應收賬款? 2
2020-12-03
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