你好,這個你要去核對,看是什么時候好產生的差異。
請問現在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據說是系統崩潰過,恢復不了了,現在賬上的待認證留底進項稅額與稅務系統的金額相差200多萬,請問如何處理啊?
老師,如果是小規模,其中有個月報企業所得稅季報時出現系統比對異常,就是金稅盤開票軟件的數據國稅局不認可,后來按照國稅局的數據提交了,導致目前國稅局的增值稅申報表數據和金稅盤數據有1萬左右的收入差,請問如何處理?
之前的待認證稅額跟系統里面對不上。金額大概在500多。因為我是后面接那個會計的,但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對這個待認證稅額。請問有什么辦法調整?
如果發現賬務系統上的待抵扣認證的進項稅額多于電子稅務局勾選平臺上的數額(應該是以前有些進項稅發票未郵寄給我方),賬務上要怎樣處理多出的余額?我們具體要做什么會計分錄呢?
發現賬務系統上待抵扣認證的進項稅額多于電子稅務局勾選平臺上的數額(時間久遠已查不到什么原因導致有差異),賬務上要怎樣處理多出的余額?具體要做什么會計分錄呢?是要把剩余的進項稅額轉出?請列明會計分錄。
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。