你好,你這個要去核對,看具體是什么原因產(chǎn)生的,哪一個發(fā)票對不上,有沒有入過賬。
老師,2個月前認證過的進項稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務(wù)局認證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額是發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導(dǎo)致報表不平衡,請問老師我該如何處理?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
請問老師,因供應(yīng)商開具給我司的進項發(fā)票,稅金對方未繳納,稅務(wù)通知我司先做進項稅額轉(zhuǎn)出,待對方繳納稅金后,再認證抵扣,但是我司將該筆稅款已于上月認證抵扣,這月做轉(zhuǎn)出,請問我司在稅務(wù)申報和賬務(wù)處理還有認證平臺分別怎么操作?
老師,我們有一張發(fā)票未認證和做入賬標(biāo)記。供應(yīng)商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票,剩余未沖紅金額1690.27,稅額219.73元。但是電子稅務(wù)局的勾選認證系統(tǒng)就是找不到這個219.73元的進項金額,已經(jīng)聯(lián)系了稅務(wù)局,他們也不知道原因,請問我這個要怎么處理呀?
民辦非企業(yè)單位開的普通發(fā)票產(chǎn)生的稅應(yīng)該怎么做科目
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師加工修理修配一般納稅人的稅率是多少
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師,快賬系統(tǒng)里面的匯兌損益為啥不顯示?我做了記賬憑證的
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數(shù)填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應(yīng)交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據(jù)之前一直是所有的進項+銷項對應(yīng)的不含稅金額。但是有出差相關(guān)的住宿,火車,飛機對應(yīng)的進項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅
對不上了,那些發(fā)票估計是很久之前對方?jīng)]有寄過來
你好,這樣子的話建議你賬上慢慢做到管理費用其他里面去算了。
現(xiàn)在要把這部分余額轉(zhuǎn)出,就是不知道怎樣做賬
你好,你寄到管理費用其他里面去。