你好,不屬于虛開發(fā)票的, 你在申報的時候,你就應該在五未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)了。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
我們是做電商的,一般不開發(fā)票,這個月有兩個商家開具了11月的發(fā)票,但是11月份我已經申報了未開票收入,這個月也有無票收入,那怎么做賬呢?申報的報表怎么填寫呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結轉未開票收入的成本嗎?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,4月份我申報了未來票收入,沒有做賬只是申報個稅,6月份的時候我就開了發(fā)票做了收入結轉成本,這不是虛開增值稅發(fā)票吧
工商年報海關減免稅監(jiān)管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
我發(fā)票是7月份開的,6月份的稅早就申報了,稅務局讓我把收入做賬在6月份,6月7月都是零申報,這樣有問題嗎?
有問題 你七月份開了發(fā)票,你不申報的話,你的增值稅能比對通過嗎?
就是比對不通過,我在政務大廳去申報的,他們處理的好像強行通過
去修改你的申報表,填寫未開具發(fā)票,然后再填寫開具的發(fā)票。