需要的,你的收入和成本要配比的。
您好,老師!我們是一般納稅人企業,期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結轉未開票收入的成本嗎?
老師,我們報完6月稅后有留底。稅務局要求盡快消化,更正申報。那我6月沒開票了,怎么確認收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個月開發票的時候,再沖未開票收入???
留底稅額做未收入申報,以后月份開發票了,未開票收入填報負數沖回,那實際發生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當時留底稅額做的那部分收入是嗎?
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達到上個月申報的未開票收入額,這個月賬務處理是把上個月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發票紅沖多少
當月收到了餐飲費沒有發票開了,賬面我是做未開票收入,申報增值稅未開票收入嗎?下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎?那塊填負數可以吧
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那下個月開票了,就做沖紅分錄,沖紅成本。在做開票的分錄,結轉開票成本,還是說只做沖紅分錄,開票分錄,不做沖紅成本,不做開票成本。因為要分幾次才能沖完。怎么做更合理,老師能跟我把分錄寫一下么。
你這里收入充多少,成本就對應充多少
就是收入和費用成本配比就可以啦
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快