開票的時候把無票收入那里填寫負數(shù)申報就可以了。
老師你好、5月增值稅申報后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個月還可以沖回嗎
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師,我們報完6月稅后有留底。稅務(wù)局要求盡快消化,更正申報。那我6月沒開票了,怎么確認收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個月開發(fā)票的時候,再沖未開票收入???
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負數(shù)沖回,那實際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當(dāng)時留底稅額做的那部分收入是嗎?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項,次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負數(shù)沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬,2萬是當(dāng)月發(fā)生,2萬是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務(wù)報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
那每個月還有新發(fā)生的不開票的收入,怎么申報,是無票收入那里正常正數(shù)填報嗎
新發(fā)生的填寫在無票收入里面。要是填寫負數(shù)的時候需要去大廳申報。