你好,在30欄填寫3萬 不填寫的 八月份補不需要再填寫了
老師,單位是一般納稅人上個月要交的增值稅8萬多 然后有個延交的政策 上個月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個月我申報增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個月交的4萬多嗎
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現在在報8月份的增值稅,這里應該填7月份申報完增值稅后應交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
老師,舉例,2021年10月應交增值稅3萬,緩交3個月,在2022年2月繳納3萬,2月申報增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬,我在3月又該填哪一欄,8月補繳1.5萬,不在欠稅,又填哪一欄
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現更正6月份申報表,主表30行本月數填2萬還是3萬?
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
幾月份在30欄填寫了
你好,二月份就得填寫。
不是在31欄有本期繳納欠繳稅額嗎
你之前已經填寫了3萬,這個是正常延期的,這種就不用管啦。
那我2月沒有填,8月系統自動帶出來欠稅3萬,直接在8月30欄填寫可以不
可以的,可以這么做。