?你好;? ?遺失了;? 這個發(fā)票是 什么聯(lián)次丟失了;這樣好判斷;? ??
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
請問老師,以前年度已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報已做進項稅額轉出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進行賬務處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當于我本來是購進1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當時做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:應付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細解答一下,謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理???進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應收賬款 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應交稅費–應交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細告知,謝謝!
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)都丟失了,但是前任會計未經(jīng)核實就于21年4月份勾選了發(fā)票,
你好;找銷售方給你記賬聯(lián)復印件蓋章 ;就可以認證抵扣? ;你這個跨年了 屬于什么準則的; 要補做賬嗎?
要的,因為對方單位掛往來的,需要對公辦理支付業(yè)務的,影響去年的利潤了
?你好;? ? ? 是的;? ? ? ?你是什么項目成本; 建筑項目嗎; 你什么準則的??
舊準則、建筑施工企業(yè)
?你好;? 借工程施工 貸應付賬款? ; 借應付賬款貸銀行存款 ; 借 以前年度損益調(diào)整貸? 工程施工;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
進項稅呢,怎么處理?是先記賬后紅沖,還是先記賬后轉出?謝謝!還有所得稅的影響不考慮嗎?有40多萬呢
?你好; 進項稅 的話; 你這個是成本發(fā)票; 可以抵扣的; 你就補做即可;? ??借工程施工 ;進項稅? 貸應付賬款? ; 借應付賬款貸銀行存款 ; 借 以前年度損益調(diào)整貸? 工程施工;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
不是的,去年已經(jīng)做抵扣了,今年調(diào)年度損益調(diào)整不用考慮所得稅嗎?我們是小微企業(yè)享受優(yōu)惠政策的,所以,我不能明確到底調(diào)多少稅
?你好;? ?去年抵扣了。 那你 沒有做進項稅;? 你也得做進項稅體現(xiàn)的??
可是再做進去的話,去年申報的進項跟今年就有差異了呀?怎么處理呢?謝謝
?你好 ;? 你做進去是因為你補做賬而已 ;? 你? 之前本身就不一致了 ; 所以 你 補做進去;? ?你 最終申報表和賬上數(shù)據(jù)? ?是一致的??
就是問怎么做?1、借:應交稅費-應交-進項稅額 貸:應付賬款 2、借:進項稅額轉出 貸:進項稅?是這么處理嗎?謝謝
你好;? 你去轉出干嘛; 你成本的進項稅可以抵扣的 ;? ? 不用轉出的; 月末做結轉分錄即可;? ? 那你不只是進項稅沒有做; 你不是說你成本也沒有做嗎? ?
是的,但如果做進去,稅金一塊不是賬表不符嗎?
而且這筆票去年已做抵扣,只是因為今年供應單位要求我們付款才暴露出來
?你好; 你現(xiàn)在是補做賬;? 你做了進去; 你? 截止到9月才會一致; 你之前不是一直都不一致嗎?? ?
前任瞎做的,之前一致的,如果不一致,就不煩神了
?你好;? ? ? ? 之前還一致的;? 說明你之前賬務就不對;? 你現(xiàn)在做的話;? 你去看看進項稅到底做了還是沒有做; 在考慮是否做進項稅;只做成本? ?