10萬繳納增值稅 110000÷1.13×3%=2920 110000÷1.13×13%-成本×13%=2920 成本9735,收取9735×1.13 你這些數(shù)據(jù)只能算出你最高的成本金額是多少,你不能不會虧損。
老師,我們銷售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開專票。我們另外收取客戶10個點的稅點,那么10個稅點是多少錢?可以寫出計算過程嗎?
假如銷售貨物10萬元的票,我們收他10個點,就等于是開10萬1.1=110000(價稅合計),購進貨物給供應商10個點,我們稅負是3點,老板問那我們要收客人幾個點先可以持平
銷售貨物10萬元,我們收他10個點,開13%的發(fā)票,我們購進貨物,供應商也是給我們開13%,收10個點。我們稅負是3點,請問我們收收客戶10個點會不會虧。因為還有附加稅,所以我們收幾個點才能達到平衡點?
你好老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),我們購進貨物廠家要收我們10個點的稅點,我們開票出去要收客戶多少個點,我們才不會虧了
老師,我想咨詢一下,如果我們開10萬13%的發(fā)票給客戶,那我們應該收他幾個點是稅,我們才比較還算
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用。現(xiàn)在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?
老師,我不太明白呢 不能不會虧損是什么意思
就是說你這里收入是確定的,然后交的稅也是確定的,那么你就只能看一下你的成本是多少的時候不會虧損。就前面算出的這個金額,就是你成本達到這個金額不會虧損,如果說你超過這個金額就會虧。