你好,什么原因不一致的,是委托發(fā)了工資。
老師,我們有一筆臨時(shí)找人做的叉車轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi),沒(méi)有簽合同的,大概3000多,人家在稅務(wù)局開(kāi)了發(fā)票給我們,還交了增值稅和城建稅,但這種是不是不是按照工資薪金來(lái)算的,按單次提供勞務(wù)或服務(wù)是不是也要交個(gè)稅呢
老師您好,我想咨詢一下,本單位是一家建筑工程有限公司,是一般納稅人,和甲方簽訂了勞務(wù)分包合同,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們從勞務(wù)那里收到了1%的勞務(wù)發(fā)票,我們能不能扣除這部分發(fā)票票面總金額后進(jìn)行預(yù)繳稅款呢,也就是說(shuō)能不能差額征收
老師好,我們是建筑公司(一般納稅人)與一家勞務(wù)公司(一般納稅人)簽訂了清包工勞務(wù)協(xié)議。他們提供了3%的增值稅專用發(fā)票。那我們收到發(fā)票后可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師您好,我們是一家提供建筑勞務(wù)服務(wù)的開(kāi)局3%增值稅發(fā)票的一般納稅人,勞務(wù)清包工合同與資金流發(fā)票流不一致會(huì)面臨那些風(fēng)險(xiǎn)?如何處理比較好。
老師,您好,我想咨詢下,我們是一家一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,以前開(kāi)票都是3的專票(沒(méi)有區(qū)分清包工及甲供材,包工包料),現(xiàn)在有的別的項(xiàng)目的經(jīng)理,讓我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)了開(kāi)嘛?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎
您好,郭老師。合同金額與發(fā)票類型,我們?cè)陂_(kāi)票的時(shí)候收到的是未蓋章的合同掃描件。現(xiàn)在他們把改過(guò)的蓋好章的合同給我們了。為了避免業(yè)務(wù)上再出現(xiàn)這樣的問(wèn)題。我們現(xiàn)在想把合同流與其他三流不一致的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告訴業(yè)務(wù)上的。特地來(lái)請(qǐng)教老師。
你好,你能說(shuō)一下具體的是什么情況嗎?比如你和a公司簽訂的合同,但是發(fā)票是B公司開(kāi)過(guò)來(lái)的,是這種情況嗎?