您好 借:應付賬款 貸:銀行存款
6月收到發票做了進項稅抵扣,但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業務成本,借:應交稅費…進項稅,貸:應付賬款 。到7月份在沖應付賬款, 這樣可以嗎?
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營業務成本11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營業務成本-11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發票做分錄 借:工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅(進項稅)109886.25 貸:應付賬款/供應商11098500 月底結轉成本 借:主營業務成本10988613.75 貸:工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理,謝謝!
7月份重復做了一筆會計分錄是 借:主營業務成本 應交稅費,進項稅 貸:應付賬款 10月份應該如何做紅沖分錄
老師,我們是電商行業,我們把快遞費用作為主營業務成本,請問計提的分錄:借:主營業務成本 ,應交稅費-應交進項稅額,貸:應付賬款,如果計提的時候沒有來增值稅專用發票,支付的月份來發票,那增值稅的話就在下月進行繳納,,支付快遞費的分錄是:借:應付賬款 ,貸:銀行存款,老師,我計提和支付的分錄是否正確?
7月份收到專用發票做的借主營業務成本借應交增值稅進項稅額,貸的應付賬款。問一下各位老師,8月份付款后怎么錄分錄
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
稅額不需要錄進去嗎
7月份不是已經做了稅額分錄嗎
7月份做的進項稅分錄有余額,8月份不需要做平嗎 不太明白 直接就借應付貸銀存可以嗎
付款是?直接就借應付貸銀存可以啊