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去年收到的一批貨物,售出后客戶退回來了,我們又給供應商退回,低價回收的。供應商讓我們給開發票,合理嗎?還是從對方新購的貨物做銷售折扣好一些?

2022-09-02 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 10:12

你好,不合理的 建議是對方給你開負數發票,他可以給你少開,退多少錢開多少。

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 10:23

對方不肯,說這是他們回收我們的廢料

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:23

那你們給對方開的是廢品?

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 10:43

我們肯定是按原來的名稱開,這兩種處理方式會有多大差別呢?稅額都是一樣的

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 10:44

另外,紅字可以部分沖銷嗎 之前記得說不能必須按發票全額沖呢

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:45

你開給對方成為你銷售給對方的,而且你銷售的價格低于你的成本,價格不合理,稅務局會要找你們的,要求查賬。

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:45

專票的可以紅沖一部分。

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 10:47

哦哦,那如果回收抵減的這部分金額從新購的貨物中抵減 開銷售折讓可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:51

可以的,可以這么做的。但是你一直在庫存里面,你紅沖不了庫存。

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 10:57

哦哦 好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:58

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 11:50

對了老師,如果部分紅沖的話,那我庫存商品的應付賬款的余額該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:52

借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶1569 追問 2022-09-02 11:55

假如原來是 借:庫存商品200 進項稅26 貸:應付賬款226;現在按照對方回收金額部分紅沖 借:應付賬款 113 貸:庫存商品100 應交稅金進項稅轉出13,這幾個科目不都有余額嗎?余額怎么處理掉呢

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齊紅老師 解答 2022-09-02 12:02

借營業外支出貸庫存商品。

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你好,不合理的 建議是對方給你開負數發票,他可以給你少開,退多少錢開多少。
2022-09-02
這個看你們約定,正常情況下這個是不合理的同學,你那個開票的話要和你的實際經濟業務一致。
2021-05-17
同學你好,客戶退貨抵扣了增值稅的,可以不退發票,但是需要客戶提交開具紅字發票信息表,經對方稅務局批準后,再傳給貴方開具紅字發票,對方再做進項轉出處理。
2022-10-22
你好,這樣操作是可以的。
2022-03-17
應付貨款負數(供應商退貨導致)的處理方法: 財務可直接與供應商溝通,協商原路退款或抵減后續貨款。 財務也可將情況反饋給采購部門,由采購與供應商溝通處理,或財務與采購共同和供應商協商。 對于今年的負數應付貨款,能收回來盡量收回,同時要綜合考慮與供應商的合作等因素,選擇最優處理方式。
2025-01-10
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