你好,不合理的 建議是對方給你開負數發票,他可以給你少開,退多少錢開多少。
比如付了供貨商15萬,收到13萬貨物(因為之前采購的貨物不合格,退回抵新購入貨款,但有一部分貨物對方認為不是他們的東西,所以折價給了,相當于我們認賠2萬),我們多付的2萬差額應該如何處理?對方如何開票呢?
去年收到的一批貨物,售出后客戶退回來了,我們又給供應商退回,低價回收的。供應商讓我們給開發票,合理嗎?還是從對方新購的貨物做銷售折扣好一些?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發票且客戶還抵扣了進項,應是應收賬款,客戶貨還沒有協商退貨,但是發票不給退回,客戶退貨不退發票不合理吧?不退發票能直接開紅字發票,讓客戶抵扣的轉出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應商的,是嗎
公司是貿易型公司,購買一批貨,收到對方發票,也支付貨款了。后面把貨物賣出去后,客戶反饋不良,我公司聯系了供應商,供應商沒有合格品補償,然后我公司從其他供應商那里花錢采購了良品補給客戶。經過法院判決,供應商賠償我公司60萬元,然后供應商以別的型號的等值貨物抵60萬,已經收到這批次用來抵扣的貨物。請問,我公司應該怎么做賬
老師早上好,我想問下,我做往來會計,我發現有很多應付貨款是負數的,就是供應商退貨的,我是客戶一方,有幾種處理方法,不合作是財務問供應商看下怎么把款原路退回給我司嗎,還是說我財務去跟采購說,讓采購去跟供應商說,今年的負數是最好能收回來就收回來是嗎
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
對方不肯,說這是他們回收我們的廢料
那你們給對方開的是廢品?
我們肯定是按原來的名稱開,這兩種處理方式會有多大差別呢?稅額都是一樣的
另外,紅字可以部分沖銷嗎 之前記得說不能必須按發票全額沖呢
你開給對方成為你銷售給對方的,而且你銷售的價格低于你的成本,價格不合理,稅務局會要找你們的,要求查賬。
專票的可以紅沖一部分。
哦哦,那如果回收抵減的這部分金額從新購的貨物中抵減 開銷售折讓可以嗎
可以的,可以這么做的。但是你一直在庫存里面,你紅沖不了庫存。
哦哦 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對了老師,如果部分紅沖的話,那我庫存商品的應付賬款的余額該怎么處理呢
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
假如原來是 借:庫存商品200 進項稅26 貸:應付賬款226;現在按照對方回收金額部分紅沖 借:應付賬款 113 貸:庫存商品100 應交稅金進項稅轉出13,這幾個科目不都有余額嗎?余額怎么處理掉呢
借營業外支出貸庫存商品。