是本市住宿費進項
老師我們有一筆進項稅不符合,稅局通知轉出進項稅額,我應該填寫表二23a欄次(異常憑證轉出進項稅額),還是填寫23b欄次(其他應作為進項稅額轉出的情形)。
稅務局要求做2019年9月份進項稅額轉出,是直接在附表二進項稅額轉出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報表還需要改嗎。
老師,進項稅額轉出在申報表應該填哪一欄呢?
老師,6月增值稅已經申報完成,稅局通知要在6月做出口業務自查,進項轉出,請問是在附表二中的‘納稅檢查調減進項稅額’,這一欄次填寫進項轉出稅額嗎?
稅務局要求自查抽出的進項 轉出,應填申報表二的進項稅轉出額的哪一欄?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
填寫在其他那里就可以了。
哪納稅撿查調減進項額,這一欄能填嗎
可以的,稅務局檢查的填寫這里行。