進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第13至23欄“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄:分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。
老師,我以前是代賬公司會計,在家?guī)匏奈迥炅?,想系統(tǒng)的學(xué)習(xí)實操工作中的財務(wù)知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
填到其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形可以不
可以的其他那幾項還得具體分,費勁啦
老師,勾選了進(jìn)項稅額,報表上顯示不出來是什么情況啊
你好是查詢不到要認(rèn)證的發(fā)票嗎還是認(rèn)證完了匯總沒有變化
就是認(rèn)證完了,也匯總了,然后在點子稅務(wù)系統(tǒng)的報表里沒有用數(shù)字。不顯示
可能是時間差原因,建議您周一再試試
那我手動填上可以嗎
可是是試下,沒有報錯就可以,因為他會數(shù)據(jù)比對
我上個月無票收入已經(jīng)交稅了,這個月要怎么申報呢?
這月有開票了嗎?未票的填負(fù)數(shù)就可以
那印花稅稅種認(rèn)定需要去大廳嗎?
是的稅種認(rèn)定要去稅務(wù)
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的分錄怎么做呢,上個月抵扣了,發(fā)現(xiàn)公司不對,這個月需要轉(zhuǎn)出
你好轉(zhuǎn)出的具體原因是什么呢對應(yīng)的憑證是啥
沒有對應(yīng)的憑證,上個月沒做賬,直接抵扣了
那這個進(jìn)項對應(yīng)的具體業(yè)務(wù)是??舉個例子加入我買的辦公用品開的專票,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出, 正常這樣 借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13 貸:應(yīng)付賬款113 轉(zhuǎn)出測 借:管理費用13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出13
好的,在個稅系統(tǒng)已經(jīng)添加人員可以刪除嗎?已經(jīng)報送了
你好可以做減員處理即可,離職