你好,增值稅申報表是全額收入申報
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發票只開了十多萬發票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業所得稅匯算清繳需要調增嗎?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方沒要發票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現在客戶因為經營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發票 我們回購這批貨賬務處理怎么做
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產,用了兩年現在低價賣出去,就是虧損賣出去,對方讓我們開了發票,這個發票上的收入當期申報也是全額按收入申報嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務我們做了固定資產清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
我公司處置了一輛車,是計入到固定資產了當初也抵扣進項稅了,當初固定資產入賬金額115萬,現在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發票,二車車交易開的發票,是應該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應該怎么填寫?
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
那分錄就直接按全額計入收入嗎?不轉入固定資產清理嗎?
你好,如果你想要增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致的話,建議你做收入里面借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費。
好像只能這樣做要不然申報表過不去,不過就這樣處理就可以了嗎?不需要再做固定資產清理分錄了嗎?
借固定資產清理累計折舊貸固定資產還是要做固定資產清理的,只不過是你確認收入的這一個,不要做固定資產清理。
那開票的這個月我先計入收入,什么時候再做固定資產清理這一步呢?
你好,開發票的當月。
具體怎么做呀,借銀行存款貸其它也業務收入,再借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,沒有發生什么清理費用,直接再,借營業外支出,貸固定資產清理,就這樣嗎?
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款 貸其他業務收入、 應交稅費,借營業外支出貸固定資產清理。