你好,你現在能修改一下嗎?你這樣做了之后,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
老師,您好,我們是物流公司的,我們賣了一輛牽引車的車頭,開了13%的稅率發票給人家,那這個牽引車我們要做固定資產清理嗎?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發票只開了十多萬發票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業所得稅匯算清繳需要調增嗎?
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產,用了兩年現在低價賣出去,就是虧損賣出去,對方讓我們開了發票,這個發票上的收入當期申報也是全額按收入申報嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們一般納稅人買了一輛車子 然后現在賣出去了 如果我們經營范圍里面沒有買賣車子的經營范圍 還可以用稅控盤開車子發票給別人嗎 還是只要做未開票收入就好呢
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務我們做了固定資產清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
是的 我應該怎么操作才能一樣呢
我現在還沒有申報企業所得稅
借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費,把你固定資產清理確認的那個修改成這個。
就怕比對異常
借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款, 貸其他業務收入, 應交稅費, 借營業外支出,待固定資產清理完整的做這個。
以前就是做固定資產清理 現在不用做固定資產清理了嗎
對的,是的,按照準則的需要正常做,你做題的時候還是做固定資產清理,實際操作中你給他修改一下的。
這是之前我們賣出去1輛25萬的車子 那我就是在多做一個分錄是借:銀行存款/應收賬款 貸其他業務收入 是嗎
第二行把固定資產清理改成其他業務收入就可以的。
老師 是我圈的這個嗎
對的,是的,是這么做的。