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老師,這個題我還做了一步,借,應交稅費-應交所得稅 225 貸方,以前年度損益調整 225 為什么這個題沒有呢?

老師,這個題我還做了一步,借,應交稅費-應交所得稅 225     貸方,以前年度損益調整  225
為什么這個題沒有呢?
老師,這個題我還做了一步,借,應交稅費-應交所得稅 225     貸方,以前年度損益調整  225
為什么這個題沒有呢?
2022-08-29 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-29 12:35

您好,題目是匯算清繳前還是之后出具調整?

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快賬用戶8378 追問 2022-08-29 12:39

老師,題目就說了批準報出日沒說匯算清繳日期

老師,題目就說了批準報出日沒說匯算清繳日期
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齊紅老師 解答 2022-08-29 12:59

您好,根據您的題目,可能不考慮企業所得稅影響

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您好,題目是匯算清繳前還是之后出具調整?
2022-08-29
親愛的同學,下午好
2022-11-17
您好,因為上述業務對于企業所得稅來說,不需要調整
2021-06-16
是的,以前年度損益調整,他月末沒有余額,需要結轉到利潤分配。
2024-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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