您好,題目是匯算清繳前還是之后出具調整?
麻煩老師,還是剛才那個。現在調整多攤的 借 待攤費用 貸以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 應交所得稅 這個待攤費用就放著了?
老師,這個題我還做了一步,借,應交稅費-應交所得稅 225 貸方,以前年度損益調整 225 為什么這個題沒有呢?
以前年度損益調整補企業所得稅的, 借:以前年度損益調整 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行 月末結轉損益以前年度損益調整金額進入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個流程的
我們這個月收到了企業所得稅退稅 分錄是不是這么寫 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
@郭老師 老師 我是調的2022年 當月做了認證 做賬沒有抵扣 當普票做了 我調的是 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調整以前年度損益 這個還用做 借調整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這步分錄嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,題目就說了批準報出日沒說匯算清繳日期
您好,根據您的題目,可能不考慮企業所得稅影響