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我們這個月收到了企業所得稅退稅 分錄是不是這么寫 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤

2023-06-07 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-07 14:22

是的,您的分路是正確的。

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快賬用戶5826 追問 2023-06-07 14:23

那這樣 我調整的業務招待費哪些 需要寫調整分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:26

你好,匯算清繳是調表不調賬。

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快賬用戶5826 追問 2023-06-07 14:26

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:30

不客氣,祝您工作學習愉快。

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是的,您的分路是正確的。
2023-06-07
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
您好,這個是不需要進行結轉的呢
2021-07-12
你好同學,小企業會計準則的話,不用通過以前年度損益調整了,如果是企業會計準則的話就沒有問題。
2022-05-21
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