你好; 貸方負數; 表示你們多繳納了或者留底進項稅了 ;你去看看 你到底是否有留底進項稅或者是 多繳納稅費;這樣才好判斷怎么處理的??
麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以? 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發票,勾選過了,但是那張發票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調整到了應交增值稅-進項,和銷項底下,然后結轉到了未交增值稅,橙色框里的就是我調整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經過調整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對不對
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調整啊 現在賬上是貸方的負數余額
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
老師好,我新接的賬,應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數,我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應該怎么調一下
老師你好!我想問下比如供應商磅單數量是10噸,然后我們卸貨我們這邊磅單數量是9.9噸,我們是按供應商磅單付款的,這個怎么做賬
老師好!請問公司員工個人的信用卡可以通過公司辦理的POS機刷卡給單位用嗎?
是不是沒25年1+5月沒結賬的原因,科目余額表不顯示我25年發放工資的養老金一萬多。以前年度都有
老師我是做超市的賬,超市買了一個男廁所用的抽水泵花了650應該記管理費用哪個二級科目合適呢
老師 公司跟房東租房用于辦公及倉庫,房東不愿意開發票,現在公司說可以幫他承擔稅錢,但這個稅錢到底有多少呢?假如年租金是30萬的話
我們公司是小規模,對方也是小規模,開給對方公司專票,能抵稅嗎
老師企業所得稅,印花稅空報表發個
老師,工作人員有3-4個弟弟,專項附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手續?謝謝
老師在哪里打印銷項發票匯總表啊
小規模公司。 在24年6月7月。有一個臨時工,是現金發的,當時帳上沒有做帳也沒有報個稅,后來我同事9月份去稅局補了個稅申報。但是當時做帳時沒有做這現金支付,現在匯算清繳,才發現帳上沒有做這款工資。那應如何辦?
沒有留抵稅了
你好 沒有的話; 就不應該有余額在借方的; 你們這個是計提少了嗎? 比如實際是100? ; 你計提了 80 ; 那么你就要補計提20? 就可以平衡的??