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老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調整啊 現在賬上是貸方的負數余額

2021-10-12 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 09:51

你好 現在是你們多扣了職工的,你們是不是沒有發下去啊?

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快賬用戶9010 追問 2021-10-12 09:53

不算是 之前是多扣了 但是系統抵減時就是正確的了 只是帳上還掛著多扣的那部分 不知道怎么處理 付款是沒有問題的

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齊紅老師 解答 2021-10-12 09:55

你好,那你們應該把多扣除的發給職工借應付職工薪酬貸銀行存款借應交稅費,個稅貸應付職工薪酬。

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快賬用戶9010 追問 2021-10-12 09:57

比如說哈 我上期多繳了10 這期本來應該繳10 但是系統扣繳了本期繳費0 那也不算是多扣啊 我覺得不應該退給職工吧

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齊紅老師 解答 2021-10-12 09:59

那你的分錄是怎么做的?

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快賬用戶9010 追問 2021-10-12 10:00

是那邊的分錄?

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快賬用戶9010 追問 2021-10-12 10:01

之前計提的我就是紅字沖的 然后做了筆正確的

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:04

你好,借應交稅費個稅貸銀行存款。 借應付職工薪酬工資貸、應交稅費個稅10 之前多繳的時候,分錄是這么做的。

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:04

然后你們更正申報了,你賬上沒有退給個人不用修改,然后這個月發工資的時候就不要扣除個稅了,直接申報抵扣就可以了,賬上不用做。

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你好 現在是你們多扣了職工的,你們是不是沒有發下去啊?
2021-10-12
同學你好 多交了算預繳的就行了 匯算清繳的時候多退少補
2021-09-15
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022-04-08
如果這個月印花稅申報多了并且已經繳納,下個月申報時可以調整申報金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務處理,這個月需要調整印花稅的賬目以反映實際的繳納情況。可以按照以下步驟進行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計入“其他應收款”或“預付賬款”等科目,作為對下個月印花稅申報的調整。 這種處理方式能夠保證賬務的準確性和一致性,避免因未計提足夠的印花稅而導致的稅務風險。 至于“應交稅費”科目出現負數的問題,這不會影響公司的稅務報表,因為稅務報表是以實際繳納的稅款為準,而不是以“應交稅費”科目的余額為準。因此,不需要擔心“應交稅費”科目出現負數的情況。
2023-11-02
您好,這個的話,意思是是你們明細也不知道是誰嗎
2024-06-24
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