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想請問下,上月計提稅金的時候錯用了之前月份的金額,現在計提的稅金會比實際繳納的多個3萬元,那我也是這個月做負數調整就行了嗎

2022-04-08 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 11:47

你好,具體的是哪一個稅款的?

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快賬用戶1763 追問 2022-04-08 11:50

城建稅印花稅教育稅附加所得稅這些,因為用的是以前月份的數據,當時也沒看仔細,直接就復制上去了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:54

你好,那你紅沖多計提的,

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:54

借應交稅費,借稅金及附加做這個。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:54

借應交稅費借稅金及附加負數 剛才打錯了。

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快賬用戶1763 追問 2022-04-08 12:01

像之前月份也有調整但也都是計算公式問題只是調整個幾分錢這樣的,這個月調整金額3萬比較大會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:03

沒有影響到你最后調整是正確的,沒有關系,可以的允許的。

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快賬用戶1763 追問 2022-04-08 12:18

我上月計提錯誤的那個憑證的計提金額復制的不是之前月份的嘛,那憑證下放的附件也是放之前被復制月份底下的附件?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:20

你好,你計提還有原始憑證嗎?可以沒有原始憑證的集體稅款。

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快賬用戶1763 追問 2022-04-08 12:30

就是自己有做一個公式計算的表格,根據計算出來的各項稅額來計提的

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:33

那需要用錯誤的那一個,然后紅沖的數按照正確的來。

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你好,具體的是哪一個稅款的?
2022-04-08
你好 現在是你們多扣了職工的,你們是不是沒有發下去啊?
2021-10-12
你好,有2種方法,1是合并到10月份里一起計提,也就是9月份朵計提的金額10月份可以少計提。2是9月份多計提的金額用負數沖回,就是分錄和計提的一樣,只是多的金額用負數
2020-11-15
你好,不需要的,只要匯算清繳之前支付出去就行。
2024-01-25
如果這個月印花稅申報多了并且已經繳納,下個月申報時可以調整申報金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務處理,這個月需要調整印花稅的賬目以反映實際的繳納情況??梢园凑找韵虏襟E進行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計入“其他應收款”或“預付賬款”等科目,作為對下個月印花稅申報的調整。 這種處理方式能夠保證賬務的準確性和一致性,避免因未計提足夠的印花稅而導致的稅務風險。 至于“應交稅費”科目出現負數的問題,這不會影響公司的稅務報表,因為稅務報表是以實際繳納的稅款為準,而不是以“應交稅費”科目的余額為準。因此,不需要擔心“應交稅費”科目出現負數的情況。
2023-11-02
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