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麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以? 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發票,勾選過了,但是那張發票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調整到了應交增值稅-進項,和銷項底下,然后結轉到了未交增值稅,橙色框里的就是我調整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經過調整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對不對

麻煩郭老師接著回答這個問題
這樣的形式可以不可以?
像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發票,勾選過了,但是那張發票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少
這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調整到了應交增值稅-進項,和銷項底下,然后結轉到了未交增值稅,橙色框里的就是我調整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經過調整以后,10月交完增值稅,余額為0
第一次這樣做,我不確定對不對
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這樣的形式可以不可以?
像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發票,勾選過了,但是那張發票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少
這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調整到了應交增值稅-進項,和銷項底下,然后結轉到了未交增值稅,橙色框里的就是我調整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經過調整以后,10月交完增值稅,余額為0
第一次這樣做,我不確定對不對
2020-01-06 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-01-06 18:54

之前的差旅費是不是價稅合計做的 如果是你這么做其他應付款就會多的

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快賬用戶1854 追問 2020-01-06 19:27

其他應付款10月沖減了,9月這些是提前勾選的,我是接10月的賬做的,沒報銷的才做成其他應付款,其他價稅合計的沖費用,9月勾選的,10月就把其他應付款沖了,電動車的這個是12月報銷的,所以12月才沖

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齊紅老師 解答 2020-01-06 19:32

那就可以這么做的。

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之前的差旅費是不是價稅合計做的 如果是你這么做其他應付款就會多的
2020-01-06
1 銷項和進項可以有余額,不結轉的話就有余額 2留低和你的應交稅費,應交增值稅,你看下借方余額一致不
2025-03-19
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
你這個是正常的,因為你確實是多交了二百的稅,它就會有余額。這個余額直接體現在你的那個增值稅的那個借方,然后后面你把這個抵消掉之后就沒有余額了,就實際你在后面交稅的時候抵了就沒有。
2021-08-18
你這個相當于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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