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就比如說5月底結轉的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調整稅差,就做了一個分錄是借:應交稅費-轉出多交稅額200貸:應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發票那筆,借:應交稅費-轉出多交增值稅 -200貸:應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發票,以為作廢了,結果沒有,6月才紅沖的

2021-08-18 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 21:31

你這個是正常的,因為你確實是多交了二百的稅,它就會有余額。這個余額直接體現在你的那個增值稅的那個借方,然后后面你把這個抵消掉之后就沒有余額了,就實際你在后面交稅的時候抵了就沒有。

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你這個是正常的,因為你確實是多交了二百的稅,它就會有余額。這個余額直接體現在你的那個增值稅的那個借方,然后后面你把這個抵消掉之后就沒有余額了,就實際你在后面交稅的時候抵了就沒有。
2021-08-18
你這個相當于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
?你好? ? ?你這個200多留抵是怎么來的;? 你本身應交多少 稅費。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費是平的嗎?
2021-08-17
你六月份實際繳納為什么做一個200分錄
2021-08-16
你好,這個是賬上哪個明細科目還有余額
2021-08-18
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