認證和抵扣是兩個步驟,先認證完之后填寫報表抵扣。當機認證就要填寫抵扣。
老師認證進項發票,現在沒有確認簽名的,這樣是認證抵扣抵扣了嗎?我是七月的發票,九月認證的
我想問下,一張進項稅票認證完必須全額抵扣嘛?這月老板不想交那么多稅款,兩張都抵扣掉的話太多,抵扣一張又不夠。我可以認證兩張進項稅票,但是金額不抵扣完嘛? 現在上月的進項稅現在抵扣耽誤不耽誤?老師?
你好,我取得進項發票是石油的,但是我們留抵稅額太多了,進項發票可以認證不抵扣嗎,認證不抵扣會有什么風險嗎?我們開出發票是9個點,油票是13個點
老師,咨詢下發票認證 和抵扣是兩回事,我認證可以不抵扣。這樣進項認證太多會有風險嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發票都沒抵扣,直接進了費用,也沒在平臺認證。我想咨詢一下,如果不認證會有風險嗎?不抵扣也必須認證嗎?抵扣聯是單獨存放,還是跟發票聯一起走賬?謝謝
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
就是抵扣的時候再認證就可以了。不能一直是認證狀態
在報稅期認證就可以了。
報稅期認證的是上月的進項,過了15日之后認證的就是當月的進項,是這個意思嗎?
認證的是申報所屬期的進項。
好的 謝謝
不客氣的,祝您工作愉快。