你好,按說(shuō)這個(gè)是要計(jì)入成本的。
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題 1、進(jìn)項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 2、銷(xiāo)項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 其中,進(jìn)項(xiàng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用怎么做賬? 是做費(fèi)用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有:技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,另外,稅務(wù)局也評(píng)定可開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
我們是技術(shù)服務(wù)公司,請(qǐng)的外面公司的人員過(guò)來(lái)技術(shù)支持,對(duì)方公司開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,賬務(wù)處理怎么做直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我們是做無(wú)人機(jī)的,找對(duì)方給我們做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制的技術(shù)服務(wù),開(kāi)的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)是記入管理費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開(kāi)出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)算管理費(fèi)用,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 這個(gè)技術(shù)服務(wù)是用于項(xiàng)目驗(yàn)收的
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開(kāi)成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額的話(huà)是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開(kāi)具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)車(chē)間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車(chē)間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問(wèn)我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過(guò)的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用?,F(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來(lái)報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅???
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
是要記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎?
你好,對(duì)了,要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,技術(shù)服務(wù)費(fèi)。