你好,支付給專家是,是他自己增值稅,你按照發票入成本,代扣個稅就可以咯, 借:管理費用-開辦費 貸:應交稅費-代扣個人所得稅 銀行存款 交稅時 借:應交稅費-代扣個人所得稅 貸銀行存款
小規模代開的增值稅專用發票,稅款交過了,開了好幾個月。之后發現開錯了,并且這張票的購買企業已經抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
開業籌備期,支付給專家的評審費已經開了普通發票,并且交了增值稅,代扣了個稅,這個是如何做賬
開業籌備期,支付給專家的評審費已經開了普通發票,并且交了增值稅,代扣了個稅,這個是如何做賬?公司已經把你交了增值稅,這個費用放入哪里,謝謝
一般納稅人轉賣公司的小轎車給另一個公司賣方已經稅務完成注銷了,除了去開一個二手車機動發票,如果對方沒有要求的話,是不是就不用單獨給開專票和普票了?而且這個二手車京東發票需要交增值稅嗎?這個該如何入賬?
請問老師 應該是開普通發票 結果開了進項發票,且已經認證抵扣 怎么處理?事情是這樣的,1~4月的發票當時沒有發票 我做了費用入賬,5月升級一般納稅人了,我讓人開了專票,且抵扣申報了,應該是普通,這個怎么處理?
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為10元(包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
我登陸網站為啥跟講的頁面不一樣啊
老師,云星空企業版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
增值稅和附加稅,個稅都交了,增值稅要怎么入賬
你好,增值稅是對方交,支付方無需處理的呢,你按發票做賬就可以咯。
公司幫專家付了增值稅了
你好,那邊你直接進入費用,年度匯算清繳時調整 ,幫出的這些成本是不能計算公司成本的。你可以按照正常做賬,年終匯算調整即可了
那這個支付的增值稅計入什么費用,怎么做賬
你只有進入管理費用-其他 就可以,到時候調這個科目的金額