你好,你在進項轉出就可以的。附表2,進項轉出其他里面填寫。
您好,老師,小規(guī)模開具普通發(fā)票,一張發(fā)票開具了有1%和3%的稅率,而且發(fā)票是上個月開具的,已經收不回了,請問這種情況應該怎么處理?
老師,請問下我10月份抵扣進項時有張發(fā)票對方給我開重了,但是我已經認證報完稅,稅款也交了應該怎么處理啊?
老師,請問我是一般納稅人,11月有張2100元進項專票名稱錯了,但已記賬并且抵扣了,本月對方已紅沖了,并且重開增值稅專票了,我應該怎么處理?
我們已經交了一年的物業(yè)費,當時開了專票已經認證抵扣,現(xiàn)在退了兩個月房租,對方開了增值稅銷項負數(shù)專用發(fā)票,我們應該怎么進行賬務處理
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負。
會費票據發(fā)放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發(fā)票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進項發(fā)票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現(xiàn)在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業(yè)部,營業(yè)部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
這個月申報不是還可以更改嗎?是改申報表還是怎么處理
對的,是的,正規(guī)的是你幾月份認證的,在幾月份修改之前的申報表。
但是我發(fā)現(xiàn)如果我轉出的話 要繳稅1萬多 ,我可以下個月轉出嗎 下個月業(yè)務多進項多,有留底
那你這樣有風險的。
啥風險 下個月轉出不行嗎
如果你稅務局一旦查的話,你當月就進項轉出 補稅 本來不允許抵扣你抵扣了 你轉出的晚了
認證申報完了還能在認證嗎
你想抵扣上一個月的需要統(tǒng)計,撤銷統(tǒng)計,重新勾選之前申報的數(shù)據需要作廢。
啥意思 我作廢申報表 然后再認證,
你好,作廢申報表之后再去撤銷統(tǒng)計啊,這個明白吧,然后再去重新勾選
明白 我試一下
可以的,可以試一下。
請問 不抵扣勾選??統(tǒng)計完 申報的時候進項稅額轉出那還需要填寫嗎?
選擇了不抵扣勾選不需要申報增值稅附表二
好的,謝謝,還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計確認嗎?我看界面沒有不抵扣勾選的統(tǒng)計
對的是的,需要統(tǒng)計確認。
我問了電子稅務局 是不用統(tǒng)計了 勾選就行
選擇不抵扣,勾選不用確認統(tǒng)計。如果是的話,你申報增值稅試一下,不管需不需要抵扣的,都需要確認統(tǒng)計。