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我這個(gè)月沒有認(rèn)證發(fā)票,用的留抵稅和加計(jì)抵減來抵銷項(xiàng),那我8月要怎么做賬呢,7月還有福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出金額要在附表里填嗎

2022-08-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 09:13

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:15

那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額要在附表里填嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:19

需要 附表二,里面有一個(gè)集體福利,個(gè)人消費(fèi)。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:19

還有我已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅,但是不抵扣,需要先認(rèn)證嗎,要在增值稅附表里填嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:25

對的是的,需要的在附表二三十五藍(lán)。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:27

那我先在發(fā)票平臺勾選,統(tǒng)計(jì),但是不確認(rèn)嗎,然后手工填到附表里嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:27

好,你這個(gè)月不是不用認(rèn)證發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:27

不用認(rèn)證,你就不用去勾選平臺勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)啦。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:31

是的,我還有留底和加計(jì)抵減,要把他用完,就不用認(rèn)證發(fā)票了吧,那我入賬的進(jìn)項(xiàng)要在附表里填嗎,福利進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填的吧

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:32

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:36

但是附表里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我填不了啊

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:37

來待抵扣就不需要填寫的。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:38

什么時(shí)間讓你填寫待抵扣了。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:39

就是說,我這個(gè)月有留底和加計(jì)抵減,就不需要認(rèn)證發(fā)票,7月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅在8月轉(zhuǎn)成待抵扣,增值稅報(bào)表上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上就好了嗎,那我本月的加計(jì)抵減本期發(fā)生額要填嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:41

不用轉(zhuǎn)成待抵扣的,你賬上做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,沒有認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,不需要申報(bào),沒有認(rèn)證的不用管,不用申報(bào),不用填寫。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:42

運(yùn)費(fèi)是之前認(rèn)證了,你之前沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)加計(jì)抵減了,在附表四加計(jì)抵減調(diào)減里面填寫你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額乘以抵扣率。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:44

但是我7月的賬已經(jīng)結(jié)了,在結(jié)完賬以后才發(fā)現(xiàn)不用認(rèn)證,不要再8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:45

記得可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:45

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 09:46

那我發(fā)票平臺上統(tǒng)計(jì)表為0,也要確認(rèn)的吧

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齊紅老師 解答 2022-08-10 09:52

補(bǔ)確認(rèn)就不需要登錄的。

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快賬用戶9881 追問 2022-08-10 10:00

那我本期增值稅里抵扣聯(lián)不用申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:01

對的是的,不用申報(bào)的。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-08-10
您好,這是需要加計(jì)調(diào)減的
2020-08-10
由于通常申報(bào)出口退稅要3個(gè)月才下的來,如果不及時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話,影響主營業(yè)務(wù)成本,影響當(dāng)月?lián)p益表. 建議設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的科目,不要設(shè)置在應(yīng)交增值稅明細(xì)下,避免影響當(dāng)月增值稅納稅核算 業(yè)務(wù)當(dāng)月 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 申報(bào)出口退稅月 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-09-18
需要的第3列有一個(gè)調(diào)減金額,這個(gè)就是。
2024-05-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 摘要寫認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-08
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