你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
我這個(gè)月沒有認(rèn)證發(fā)票,用的留抵稅和加計(jì)抵減來抵銷項(xiàng),那我8月要怎么做賬呢,7月還有福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出金額要在附表里填嗎
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師 我8月份認(rèn)證了一個(gè)票還沒回來的進(jìn)項(xiàng) 而且這個(gè)票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個(gè)月做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會計(jì)分錄該怎么做
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅額,本月有對方開的紅字發(fā)票,這個(gè)稅額以抵扣,我已經(jīng)在附表二進(jìn)項(xiàng)表里做了進(jìn)項(xiàng)表轉(zhuǎn)出,那附表四加計(jì)抵減項(xiàng)目要不要調(diào),
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額要在附表里填嗎
需要 附表二,里面有一個(gè)集體福利,個(gè)人消費(fèi)。
還有我已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅,但是不抵扣,需要先認(rèn)證嗎,要在增值稅附表里填嗎
對的是的,需要的在附表二三十五藍(lán)。
那我先在發(fā)票平臺勾選,統(tǒng)計(jì),但是不確認(rèn)嗎,然后手工填到附表里嗎
好,你這個(gè)月不是不用認(rèn)證發(fā)票嗎?
不用認(rèn)證,你就不用去勾選平臺勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)啦。
是的,我還有留底和加計(jì)抵減,要把他用完,就不用認(rèn)證發(fā)票了吧,那我入賬的進(jìn)項(xiàng)要在附表里填嗎,福利進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填的吧
是的是的,是這么做的。
但是附表里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我填不了啊
來待抵扣就不需要填寫的。
什么時(shí)間讓你填寫待抵扣了。
就是說,我這個(gè)月有留底和加計(jì)抵減,就不需要認(rèn)證發(fā)票,7月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅在8月轉(zhuǎn)成待抵扣,增值稅報(bào)表上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上就好了嗎,那我本月的加計(jì)抵減本期發(fā)生額要填嗎
不用轉(zhuǎn)成待抵扣的,你賬上做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,沒有認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,不需要申報(bào),沒有認(rèn)證的不用管,不用申報(bào),不用填寫。
運(yùn)費(fèi)是之前認(rèn)證了,你之前沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)加計(jì)抵減了,在附表四加計(jì)抵減調(diào)減里面填寫你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額乘以抵扣率。
但是我7月的賬已經(jīng)結(jié)了,在結(jié)完賬以后才發(fā)現(xiàn)不用認(rèn)證,不要再8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎
記得可以這么做的。
可以的,可以這么做的。
那我發(fā)票平臺上統(tǒng)計(jì)表為0,也要確認(rèn)的吧
補(bǔ)確認(rèn)就不需要登錄的。
那我本期增值稅里抵扣聯(lián)不用申報(bào)嗎
對的是的,不用申報(bào)的。