你好,購銷合同的印花稅=合同金額*萬分之3?
月度印花稅申報:本月采購商品入庫數和銷售收入是不是都要計稅,因為商貿企業未簽合同
以前印花稅購銷合同,我們是按銷售收入和結轉成本合計數申報。7?印花稅新政策應該怎么申報,電商行業
我們公司是商貿零售企業 無購銷合同 應該怎么申報印花稅呀?
老師你好,我們公司是新成立的小公司,我們企業目前為止還沒有銷售收入,只采購了的貨物,請問我們企業可以做印花稅的申報嗎?現實中的小企業可以只針對銷售收入合同申報印花稅嗎?
老師你好,我們公司是新成立的小公司,我們企業目前為止還沒有銷售收入,只采購了的貨物,請問我們企業可以做印花稅的零申報嗎?現實中的小企業可以只針對銷售收入合同申報印花稅嗎?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
電商行業,基本都是賣給個人客戶,沒有合同的
你好,沒有合同,并不代表不需要繳納印花稅啊?
你先看下我的問題吧,我是問怎么申報,沒說不繳納
你好,購銷合同的印花稅=合同金額*萬分之3? 登錄電子稅務局,點擊申報表,計稅依據填寫購銷含稅金額,然后提交申報,扣繳稅款。