同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這個(gè)是購進(jìn)的印花稅
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報(bào)和繳納過印花稅,所以我一直在這個(gè)印花稅這一塊納悶
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
老師 你好 ,請(qǐng)問我們公司印花稅是按次申報(bào)的 16號(hào)申報(bào)期之前我沒有申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅 我今天可以申報(bào)嗎 然后我稅源采集麻煩老師看一下我的截圖 我做的對(duì)不對(duì)
老師您好,請(qǐng)問新成立的企業(yè),目前為止還沒有銷售收入,但是有采購貨物,所以有進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選認(rèn)證嗎?
老師您好,請(qǐng)問新成立的企業(yè),目前為止還沒有銷售收入,但是有采購貨物,所以有進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選認(rèn)證嗎?
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘徺I、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說明,是想說如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
我是說可以做印花稅的零申報(bào)嗎?
老板目前為止還沒有銷售收入
你們印花稅是按月申報(bào)的嗎
按季度申報(bào),現(xiàn)在已經(jīng)是申報(bào)期間了
一月份成立的
同學(xué)你好 那你就要按購買合同先申報(bào)印花稅哦
申報(bào)印花稅了就要交錢了呀
是的 這個(gè)肯定要交錢的
我們老板很摳門,目前為止還沒有銷售收入,要他交錢等于要他命
這個(gè)是必須要交的呀
我知道了,我一定會(huì)給老師5星好評(píng)
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝