你好;? ? 1. 已經抵扣了。? 購買方開紅字信息表 ; 銷售方開紅字發票紅沖 ; 2; 沒有抵扣;? 退原來發票給銷售方 ;銷售方開紅字信息表;? 銷售方開紅字發票? ?
因操作失誤將進項發票進行不低扣勾選了,咨詢稅務局后稅局說只能通過沖紅對方重開發票處理,但對方開票系統顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉出嗎
你好,購買方已經認證抵扣的發票,讓我們開紅字發票,請問她申請的紅字發票信息表需要給我們寄過來嗎?還有抵扣聯還需要交給他們吧。
請問下,別人開過來的進項發票需要紅沖掉,已經抵扣和沒有抵扣,我們購買方需要如何操作呢
老師,銷售方紅沖的進項票已經抵扣,現在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
請問老師,我們需要開具紅字發票,沖紅21年的專用發票,購買方已經抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
如果是當月還沒入帳是不是可以直接作廢
?你好 ; 是的。 就可以直接 作廢的??
你好,已經抵扣過的發票怎么查詢呢
紅字信息表怎么開具
你好 ;? 抵扣過的;? 增值稅認證平臺 -? ? 首頁-? 頂部? 選擇勾選抵扣 - 里面 可以查詢抵扣明細的??