你好,需要的給你電子版的,還有紙質的 負數還有錯誤的,還有正確的二三聯都需要給對方。
請問一下購買方收到發票已經認證抵扣,現在我們開紅字信息表給對方開具紅字發票,我們發票已經寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
購買方發票認證抵扣后,發生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發票,之后的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?如果購買方沒認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發票,開出來的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?
請問老師,我們是購貨方,進項發票已經抵扣認證,現在開具了紅字發票給對方,對方根據紅字信息表開具紅字發票后需要將發票寄給我們嗎?
開具紅字發票對方已抵扣有紅字信息發過來,那對方發票抵扣聯還要寄給我們嗎?
你好,購買方已經認證抵扣的發票,讓我們開紅字發票,請問她申請的紅字發票信息表需要給我們寄過來嗎?還有抵扣聯還需要交給他們吧。
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。