你好,可以的,紅字信息表可以你們來看,你選擇的時候要選擇未抵扣。
我想問下,我有一個客戶6月開錯兩張專票給對方了,對方已經(jīng)認(rèn)證未抵扣(因為對方是做進(jìn)出口需要留抵稅金),我讓對方開紅字信息表給我,(但是購買方申請那里勾選了"未抵扣")...,這樣我能開紅票給他們嗎?
你好老師我作為采購方,因部分退貨19年7月申請紅字發(fā)票信息表時選的未抵扣,對方未開具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,能要求對方再補(bǔ)開藍(lán)字發(fā)票嗎?
因操作失誤將進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理,但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
老師好,我是購買方,對方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
老師您好,我這接到稅局取得異常憑證的發(fā)票不讓抵扣(我已經(jīng)抵扣了),要求作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我需要在開票系統(tǒng)開具紅字信息表給銷售方嗎
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
一般小型商貿(mào)企業(yè)。電腦1000多兩三千的電腦,屬于固定資產(chǎn)還是辦公用品呢?
老師,我去年暫估多了,怎么調(diào)出來,當(dāng)時的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:暫估成本10萬
老師 如果沒有人員離職或入職的話 個稅申報還要填人員信息采集嗎
執(zhí)行事務(wù)合伙人收取有限合伙企業(yè)管理費(fèi),協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)嗎?
生產(chǎn)員工宿舍空調(diào)的折舊費(fèi)怎么應(yīng)該計什么科目?
老師,本金32500元,開始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元嗎
進(jìn)口物料的報關(guān)費(fèi)是成批扣費(fèi)的,怎樣合理的將報關(guān)費(fèi)分?jǐn)傊吝M(jìn)口原材料的入庫成本中?
老師好,制衣廠生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和半成品之間分配,比如完工產(chǎn)品500件(產(chǎn)品類別A、B、C),半成品400件(產(chǎn)品類別A、D、E),請問這個總的生產(chǎn)費(fèi)用怎么核算?按ABCDE所有產(chǎn)品類別發(fā)生的費(fèi)用合計來算來分配嗎?不知道定額材料
選擇未抵扣的話,我們需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嘛
你好 不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
如果選擇已抵扣開具紅字信息就是需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎
你好,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。