你好,對(duì)的是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費(fèi)用為什么是負(fù)數(shù)
老師,想請(qǐng)教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問(wèn)題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
借:管理費(fèi)用???? ????貸:銀行存款/現(xiàn)金????? 抵減增值稅稅額,? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)??? 借:管理費(fèi)用???負(fù)數(shù),做完后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
航天稅盤的服務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),不知道這個(gè)減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn),有的說(shuō)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),有的說(shuō)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時(shí)做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費(fèi)用280,那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),數(shù)據(jù)按審定數(shù)填寫,但審定調(diào)整數(shù)據(jù)是錄入到下年涉及損益類也用的以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)是直接錄入還是說(shuō)要本年調(diào)增下年再調(diào)減?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅專項(xiàng)租賃,工作地址和租賃地址在同一市,不在同一區(qū)能不能申報(bào),或者在工資地址和租賃地址在同一市和區(qū)能不能租賃抵扣
老師,攪拌站小規(guī)模稅率也是1%的嗎?一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%,對(duì)嗎
亞馬遜賬戶租賃給客戶,取得租金,開發(fā)票什么類目
兩家公司共同買菜做飯,買菜的發(fā)票可以分?jǐn)倖幔慷寄姆N發(fā)票可以分?jǐn)偅?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司替別人公司代繳電費(fèi)72,我們公司總共交了180的電費(fèi),這180當(dāng)中包括了72,對(duì)方給我們發(fā)了一張分割單,請(qǐng)問(wèn)一下分割單需要雙方公司都蓋章嗎?還是我公司蓋章就可以了?
12月17日,銷售作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票(浪洲軟件)15 000 股.收到交割 憑證一張, 列示成交金額 336 000元,交易費(fèi)用423.50元,實(shí)際收到出售價(jià)款335 576.50元。出售日,本批出售股票的賬面價(jià)值為331 500元,其中成本300 000元,公允價(jià)值變動(dòng)(借方)31 500元。 12月31日,持有的交易性金融資產(chǎn)浪潮軟件收盤價(jià)22.6元。計(jì)算交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益。
老師,財(cái)務(wù)軟件是非必須備案內(nèi)容嗎?電子稅務(wù)局沒(méi)有強(qiáng)制填寫
收到出口退稅,進(jìn)項(xiàng)只做賬務(wù)處理不用申報(bào)收入是吧
半成品,成品庫(kù)存報(bào)廢,要做納稅調(diào)整嘛