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借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發票,這里的管理費用為什么是負數

2022-04-19 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-19 16:27

負數就是擔心軟件取數錯誤

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快賬用戶3311 追問 2022-04-19 16:28

我剛剛做賬,提示用負數借代不平

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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:29

這個沒問題呀,肯定是會平的

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快賬用戶3311 追問 2022-04-19 16:31

你看的憑證

你看的憑證
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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:32

借方紅字,不是貸方的

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快賬用戶3311 追問 2022-04-19 16:32

我二月記了一筆借管理費用辦公費280 貸銀存

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快賬用戶3311 追問 2022-04-19 16:33

哦,原來這樣

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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:35

嗯,你再試試應該可以了

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負數就是擔心軟件取數錯誤
2022-04-19
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸、應交稅費應交增值稅減免稅款
2022-04-24
你好 對的是的正確的。
2022-03-11
同學你好 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023-03-21
同學你好,分錄是對的;;;
2022-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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