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稅控技術服務費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發生遞減時做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應交稅費_應交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結轉平衡

2023-12-04 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-04 18:40

同學,你好 這個就結轉到應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1978 追問 2023-12-04 18:42

借? 應交稅費_未交增值稅 280? 貸應交稅費_應交增值稅(減免稅款)280嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 18:42

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1978 追問 2023-12-04 18:44

老師,還有我們今年借款合同免征印花稅,收到的退還的印花稅退稅款,做借銀行存款,貸稅金及附加對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 18:45

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 這個就結轉到應交稅費-未交增值稅
2023-12-04
1、實際支付的金額ou 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-05-21
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
你好這個借:管理費用280貸:銀存? ?按這個做抵減時借:應交稅費-減免稅款280借:管理費用-280
2021-05-28
同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
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